Table of Contents

مقدمه: چرا دقت در بازگشت مالیاتی شما اهمیت دارد

بازگشت مالیاتی مسئولیت سالانه ای است که وزن قابل توجهی را در اختیار دارد، حتی با بهترین آماده سازی، اشتباهات اتفاق می افتد. کسر از دست رفته، وضعیت ثبت نادرست، یا یک شماره امنیت اجتماعی گذرا می تواند منجر به کاهش مالیات شود، که IRS در نهایت با علاقه و مجازات - یا پرداخت بیش از حد، ترک پول بر روی میز که به درستی به شما اجازه می دهد تا به اصلاح این کار پرداخت پول (IR) کمک کنید: چه چیزی را اصلاح کنید: این کار پول را انجام دهید.

فرآیند بازگشت اصلاح شده وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که سوابق مالیاتی شما به طور دقیق وضعیت مالی شما را منعکس می کند. گزارش درآمد یا ادعا اعتبارهای غیر قابل قبول می تواند ممیزی را ایجاد کند، در حالی که فراموش کردن برای ادعای اعتباری که شما شایسته پرداخت مالیات بیشتر از آنچه لازم است، ضروری است.

بازگشت مالیات Amending چیست؟

بازگشت مالیات اصلاح شده یک سند ثبت شده با IRS برای تصحیح خطا یا حذف در یک بازده مالیاتی که قبلاً ارائه شده است، ارسال شده است.فرم اصلی مورد استفاده برای افراد (FLT:0Form 1040-X، به همین دلیل است که شرکت های مالیات فردی (FLT 1: 1) شرکت ها از فرم های مختلف استفاده می کنند، مانند [F:2form 11-20]

مهم است که درک کنید که بازگشت اصلاح شده جایگزین بازگشت اصلی نیست، اگر شما فراموش کرده اید که به طور کامل فایل را بخوانید، ابتدا باید نسخه اصلی را ثبت کنید، سپس اصلاحیه ای را برای هر گونه اصلاحاتی ارسال کنید.شما همچنین نمی توانید از فرم 1040-X برای اصلاح خطای ریاضی که IRS قبلا دستگیر و ثابت کرده است استفاده کنید – آنها این کار را به طور خودکار انجام می دهند که IRS در غیر این صورت غیر این صورت از دست رفته و یا تغییر در مورد تغییر را از دست نمی دهد.

چه چیزی می تواند پایان یابد؟

تقریبا هر آیتم در بازگشت شما می تواند تغییر کند، از جمله:

  • [در این باره] [و] [به عنوان مثال] از تک به سر خانواده، یا از ثبت نام جداگانه به ثبت نام مشترک ازدواج کرده است.
  • [[۱] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱] [۱] [۲] [۵] [۲] [۵] [۲] [۵] [۳] [۲] [۵] [۵] [۳] [۲] [۵] [۵] [۲] [۵] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۵] [۵] [۳] [۳] [۳] [۲] [۲] [۵] [۵] [۳] [۳] [۲] [۲] [۳] [۲] [۳] [۲] [۳] [۳] [۳] [۵] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۵] [۳] [۳]
  • [در این میان] [و] [در برابر [و] درآمد [[[۱]]] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱]] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۲] [۲] [۲] [۱] [۲] [۱] [۲] [۱] [۱] [۱] [۱] [۲] [۱] [۱] [۲] [۲] [۲] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۲] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۱] [۲] [۱] [۱
  • [[۱] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱] [۱] [۱۰] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۳] [۲] [۲] [۲] [۲] [۳] [۲] [۱] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۱] [۱] [۲] [۱] [۲] [۲] [۱] [۲] [۱] [۲] [۲] [۱] [۲] [۱] [۱] [۱] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۲] [۲] [۲] [۲] [۱] [۲] [۲] [۲] [۲] [۱]
  • اعتبار (اعتبار مالیات بر درآمد، اعتبار بازنشستگی کودکان، اعتبار فرصت های آمریکایی و غیره)
  • [[۱] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱]] [۱]]]]] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [

با این حال، برخی تغییرات نیاز به توجه اضافی دارند، به عنوان مثال، اگر شما وضعیت ثبت نام خود را از پرونده های ازدواج شده به طور جداگانه تغییر دهید، هر دو همسر باید اصلاحات را امضا کنند، برخی از اعتبارات، مانند مالیات درآمد کسب شده، قوانین ویژه ای در هنگام اصلاح از پایین به مقدار بالاتر دارند.

دلایل رایج برای ارسال یک بازگشت Amend

در حالی که می توانید برای هر گونه خطا اصلاح کنید، رایج ترین دلایل شامل سناریوهای زیر می شوند.

۱- درآمد بیش از حد یا بیش از حد

اگر شما یک W-2 اصلاح شده یا اواخر 1099 پس از ثبت نام دریافت کردید، باید گزارش دهید که درآمد حتی اگر درآمد اندک باشد، کاهش مالیات شما به طور مشابه، اگر متوجه شدید که درآمد بیش از حد زیادی گزارش داده اید (برای مثال، شما شامل 1099 نفر که بعداً خالی شده بود)، یک اصلاحیه می تواند مالیات شما را کاهش دهد.

۲) وضعیت صحیح داوری

انتخاب وضعیت پرونده اشتباه یک خطای مکرر است، به عنوان مثال، یک والد مجرد که به عنوان رئیس خانواده واجد شرایط است ممکن است به طور تصادفی " تک" را بررسی کند و از دست دادن نرخ مالیات پایین تر و یک کسر استاندارد بزرگتر، زوج های متاهل گاهی اوقات به طور جداگانه فایل می کنند زمانی که مفصل آنها را نجات می دهد، اصلاحیه ها به شما اجازه می دهند وضعیت سودمندتری را انتخاب کنید - اما توجه داشته باشید که شما تنها می توانید به طور مشترک از تاریخ معکوس جدا شوید.

3- کاهش یا اعتبار

قانون مالیات متراکم است و نادیده گرفتن کسرهایی مانند اعتبار ذخیره کننده، کسر وام دانشجویی یا کسر مالیات های دولتی و محلی آسان است. کسر مالیات اغلب می تواند سود بیشتری نسبت به کسر استاندارد، به ویژه برای صاحبان خانه با بهره وام مسکن، به خصوص اگر کسر استاندارد را دریافت کرده اید، اما می تواند مورد استفاده قرار گیرد، شما باید سه سال برای اصلاح آن استفاده کنید.

۴- تغییرات در وابستگی ها

شاید شما یک کودک را که توسط والدین دیگر بدون یک قانون معتبر ادعا شده بود، یا شما نتوانستید ادعای والدین سالخورده ای را که از آن حمایت می کنید، ادعا کنید.

۵- نیاز به گزارش یک از دست دادن عملیاتی خالص (NOL)

صاحبان کسب و کار و برخی از کارکنان ممکن است یک از دست دادن خالص عملیاتی داشته باشند که می تواند تا سال های قبل انجام شود و بازپرداخت را ایجاد کند.این امر نیازمند اصلاح سال حمل و نقل با استفاده از فرم 1040-X است.

چه زمانی باید از آن استفاده کنید؟ (۱)

در مورد اصلاح همیشه لازم نیست. IRS به طور خودکار اشتباهات ساده ریاضی را تصحیح می کند و اطلاعیه ای از تنظیم ارسال می کند.همچنین اگر فراموش کرده اید که فرمی را که مالیات شما را تغییر نمی دهد (مانند اطلاعات 1099 برای منافع غیر قابل پرداخت) ، احتمالاً نیازی به اصلاح نیست.

راهنمای گام به گام برای ثبت فرم 1040-X

بازگرداندن اصلاح شده شامل بیش از ارسال یک یادداشت به IRS است، این مراحل را با دقت دنبال کنید تا اطمینان حاصل شود که IRS اصلاحات شما را به صورت هموار پردازش می کند.

مرحله 1: ارسال نسخه اصلی خود را بازگشت و حمایت از اسناد

شما نیاز به یک کپی از بازگشت مالیات اصلی شما ثبت نام، و همچنین هر گونه اسناد جدید یا اصلاح شده (W-2، 1099s، رسید برای کسر و غیره) IRS توصیه می کند که شما اصلاحیه ای را تا زمانی که شما بازپرداخت اصلی خود را دریافت کرده اید (در صورت وجود) برای جلوگیری از سردرگمی.

مرحله دوم: دریافت و تکمیل فرم 1040-X

فرم 1040-X [FLT 1] از وب سایت IRS (فرم 1040-X [FLT3]) را دانلود کنید.

  • [در این باره]: [[۱] [۱۰] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱۰] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۲] [۲] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۲] [۲] [۲] [۱] [۲] [۱] [۲] [۱] [۱]
  • [[۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱] [۱]] [۱]] [۱] [۱]] [۱]] [۱۰] [۱]] [۱] [۱]] [۱۰] [۱]] [۱] [۱]] [۱] [۱] [۱] [۱]] [۱] [۵] [۱] [۵] [۵] [۱] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [۱] [۱] [۵] [۵] [۵] [۵] [۱] [۵] [۵] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۵] [۵] [۵] [۵] [۱] [۱] [۱] [۵] [۵] [۱] [۵] [۱] [۱] [۵] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۵] [۵] [۱] [۱] [۱] [۵] [۵] [۵] [۱] [۱]
  • [[۱] [۱۰] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱]] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱]] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱]] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۲] [۲] [۲] [۲] [۵] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۵] [۱] [۲] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۲] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۲] [۲] [۲] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۲] [۲] [۲] [۱] [۲] [۲] [۱] [۲] [۱]

شما همچنین باید توضیحی در بخش سوم از فرم بنویسید که توضیح می دهد چرا اصلاح می کنید. واضح و مختصر باشید – مثلاً “من بعد از ثبت، W-2 اصلاح شده را دریافت کردم و ۲۰۰۰ دلار بیشتر در دستمزدها نشان می دهد.” IRS از این توضیح برای درک تغییرات شما استفاده می کند.

مرحله 3: برنامه های حمایتی و فرم ها

اگر اصلاحیه شما بر یک کسر یا اعتبار تأثیر می گذارد، برنامه یا فرم مربوطه را به عنوان آن باید در ابتدا ثبت شده باشد، به عنوان مثال، اگر شما از استاندارد به کسرهای مورد نظر تغییر دهید، برنامه A را با مقادیر اصلاح شده متصل کنید.اگر شما سود سرمایه را اصلاح می کنید، برنامه D. نه تنها نوشتن "نگاه کنید" - IRS به فرم های واقعی نیاز دارد.

مرحله 4: مالیات و پرداخت صحیح یا بازپرداخت را محاسبه کنید

خط 18 در فرم 1040-X نشان می دهد که تغییر خالص در مالیات است.اگر شما مالیات اضافی را بدهکار هستید، باید آن را با اصلاحیه برای متوقف کردن بهره از تعهد پرداخت کنید، می توانید با استفاده از IRS مستقیم پرداخت کنید یا با چک کردن پست با فرم، اگر اصلاحات در بازپرداخت، IRS آن را پس از پردازش صادر می کند، اما آگاه باشید که بازپرداخت از اصلاحات اولیه می تواند به تأخیر بیفتد.

مرحله پنجم: اصلاح خود را (Paper Only)

از قانون مالیات فعلی، بازده اصلاح فردی باید بر روی کاغذ ثبت شود. E-filing از فرم 1040-X تنها برای شرایط خاصی در دسترس است (به عنوان مثال، هنگامی که بازگشت اصلی به صورت الکترونیکی ثبت شده و اصلاحیه برای یک دلیل خاص است) دستورالعمل های وب سایت IRS را بررسی کنید. Mail فرم برای آدرس در دستورالعمل های ذکر شده برای دولت شما اگر شما نیز اصلاح شده است، باید فرم های مالیاتی جداگانه را تنظیم کنید.

مرحله 6: اصلاح خود را پیگیری کنید

شما می توانید وضعیت بازگشت اصلاح شده خود را با استفاده از ابزار آنلاین IRS (FLT:0) ردیابی کنید "بازگشت من کجاست؟" پردازش به طور معمول 8 تا 12 هفته طول می کشد، اما در طول فصل های اوج می تواند تا 16 هفته طول بکشد.

مهلت های مهم و اساسنامه محدودیت ها

شما معمولاً سه سال از تاریخ شما ارسال شده است بازگشت اصلی خود (یا دو سال از تاریخ پرداخت مالیات، هر کدام بعداً) برای ارسال اصلاحاتی که ادعا می کنید بازپرداخت می شود، اگر شما در اوایل ثبت نام کردید، پنجره سه ساله از تاریخ اصلی (معمولاً 15 آوریل) شروع می شود، به عنوان مثال، اگر شما در 15 مارس 2023 ثبت نام کردید، حتی اگر پرداخت آن را به مدت 2026 کاهش دهید، اگر شما پرداخت مالیات پرداخت کنید، پرداخت کنید، ممکن است به مدت 20 آوریل 20، جریمه های اضافی برای پرداخت 20، پرداخت کنید.

قوانین ویژه برای اعتبارات خاص و بازپرداخت برای زیان های عملیاتی خالص اعمال می شود، ممکن است تا پنج سال زمان داشته باشید تا یک از دست دادن را انجام دهید.همچنین اگر به دلیل بدهی بد یا امنیت بی ارزش اصلاح می شوید، مهلت می تواند تمدید شود.

نتایج بالقوه پس از بررسی بازگشت Amend

1- بازپرداخت صادر شده

اگر اصلاحیه شما نشان دهنده بدهی مالیاتی پایین تر باشد، IRS پرداخت بیش از حد را به علاوه سود (در روز) بازپرداخت می کند، نرخ بهره سه ماهه متفاوت است.شما می توانید انتخاب کنید که بازپرداخت مستقیم به حساب بانکی خود واریز شده یا به عنوان چک کاغذی ارسال کنید.

۲- مالیات اضافی با توجه به

اگر شما مالیات بیشتری بدهکار هستید، باید با تاریخ اصلاح شده برای توقف بهره، تعادل را پرداخت کنید. IRS یک لایحه ارسال می کند اگر با اصلاحات پرداخت نکنید.ت و مجازات ممکن است از تاریخ اصلی بازگشت اعمال شود، بنابراین پرداخت فوری عاقلانه است.

تغییر یا عدم اطمینان

IRS ممکن است اصلاحات شما را بررسی کند و تعیین کند که تغییرات معتبر نیستند یا نیازی به تنظیم ندارند.برای مثال اگر شما بدون مستندات کافی یک کسر اضافی را ادعا می کنید، IRS ممکن است آن را رد کند.

۴- ریسک حسابرسی؟

تفسیر یک اصلاحیه به طور خودکار یک حسابرسی را ایجاد نمی کند، اما توجه شما را به بازگشت شما جلب می کند، اگر اصلاحیه شما شامل تغییرات بزرگ یا کسرهای سوال برانگیز باشد، IRS ممکن است بازگشت شما را به دقت بررسی کند، به همین دلیل ضروری است که مستندات محکمی برای هر تغییری که ادعا می کنید داشته باشید.

اشتباهات رایج برای جلوگیری از زمانی که Amending

  • با استفاده از فرم اشتباه: یک بازگشت کامل جدید با "آملازم" نوشته شده در بالا، IRS آن را رد می کند.
  • توضیح تغییرات: توضیح مبهم مانند " درآمد خالص" ممکن است باعث تاخیر شود.
  • [در این باره] [و] [از آیات و اسناد] حمایت می کنند؛ [[۱]] تنها فرم ها و برنامه هایی را که تغییر داده اند، به اشتراک بگذارید.
  • بازگشت دولت: اگر شما اصلاح فدرال، شما تقریبا همیشه نیاز به اصلاح دولت خود را به طور جداگانه قوانین مالیاتی دولت ممکن است متفاوت است.
  • خیلی زود است: صبر کنید تا بازپرداخت اصلی خود را دریافت کنید و تا زمانی که IRS بازگشت اصلی خود را پردازش کرده است.
  • مصرف IRS خطای شما را به دست می آورد؛ IRS به طور خودکار اصلاح نمی کند، شما باید اصلاحاتی را برای بازپرداخت شما ارسال کنید.

ملاحظات ویژه برای کسب و کار و شرایط پیچیده

بازگشت شرکت و مشارکت

نهادهای تجاری از اشکال مختلف استفاده می کنند. فرم 1120-X استفاده می شود؛ برای شرکت های S Form 1120-S اصلاحات پیش رو می تواند پیچیده باشد زیرا تغییرات از طریق سهام به سهامداران انتقال می یابد.

چند سال اخیر

گاهی اوقات تغییر در یک سال دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد – به عنوان مثال، زمانی که درآمد بین دو سال مالیاتی اشتباه گرفته می شود، در این صورت، شما باید هر دو سال را اصلاح کنید و این روند را به صورت جداگانه توضیح دهید.

پرداخت مالیات بر پرداخت مالیات

اگر شما نماینده اجرایی یا شخصی یک املاک هستید، می توانید یک بازگشت اصلاح شده برای یک مالیات پرداخت شده را با استفاده از فرم 1040-X ثبت کنید و آن را به عنوان "بازگشت نهایی" و از جمله بیانیه ای از اقتدار خود علامت گذاری کنید.

نتیجه گیری: در کنار هم باشید و هم محرمانه باشید

بازگشت مالیات یک فرایند ساده است، زمانی که شما قوانین را دنبال می کنید، کلید این است که سریعا عمل کنید، از فرم صحیح استفاده کنید، توضیحات روشن ارائه دهید و سوابق کامل را حفظ کنید، آیا دستورالعمل های ساده را تصحیح می کنید یا درخواست بازپرداخت قابل توجهی دارید، ثبت یک ردیاب شماره مالیات را به واقعیت می رساند - مانند اصلاحات متعدد در سال، نهادهای تجاری یا اعتبارات خاص (40) برای کمک به شما می دهد: (F).