Vergide Eleştirel Tarihleri Anlayın Ölüleri

Vergi filiz süresi, bireylerin ve işletme sahipleri için takvimdeki en önemli tarihler arasındadır.Sonsuz bir süre cezaları, faiz suçlamaları ve gereksiz stresi tetikleyebilir.Koruman 15 Nisan'da sadece ne zaman düştüğü hakkında daha fazla bilgi gerektirir - anahtar tarihler, uzatma kuralları, devlet gereksinimleri ve varlık özel tarihler hakkında ayrıntılı bir anlayış gerektirir.

Core Federal bir Glance'de Ölüyor

İç Gelir Hizmeti (IRS) her yıl standart bir program düzenler. Bazı tarihler hafta sonu veya tatilde düşerlerse, aşağıdaki takviminizde işaret etmeniz gereken en yaygın federal tarihlerdir:

  • [FONT:0) 31 Ocak: [Döneticiler için Ölüler Çalışanlara ve 1099-NEC'ye bağımsız yüklenicilere yol açıyorlar. Bu aynı zamanda IRS ile bazı bilgileri geri almak için son tarihtir.
  • 15 Nisan'da [Dönetici: [Dönetici:0) Bireysel vergi geri dönüşleri (Form 1040) da bir uzatma talebinin (Form 4868) tutulması ve mevcut yıl için ilk tahmin edilen vergi ödemesi yapmak için son tarihtir.
  • 15 Haziran'da [Dönetici: 0) ABD vatandaşları ve yurtdışında yaşayan yerli yabancılar vergi geri dönüşlerini belgelemek için izin verilir. (Bir form olmadan otomatik iki aylık uzatma verilir, ancak 15 Nisan'dan itibaren ödenen vergiye ilgi hala bir miktar ücret ödenmemiş vergiye tabidir.)
  • 15 Eylül'de [Dönetici: 0:1] Takvim-yıl S şirketleri için Ölüler (Form 1120-S) ve ortaklıklar (Form 1065) vergi geri dönüşlerini dosyalamak için, bu aynı zamanda bireyler için tahmin edilen üçüncü vergi ödemesi için de son tarihtir.
  • 15 Ekim'de:[Dönetici: 1 ) 1040'ta altı aylık bir uzatma için açılan kişiler için son tarih. Bu aynı zamanda bir uzatma alan takvim yılı C şirketleri için de geçerlidir.
  • [FONT:0] 31 Aralık: [DDDDs) Son gün, mevcut vergi yılı için sayan karditable katkı veya diğer kesintili ödemeler yapmak için son tarihler. Ayrıca emeklilik hesaplarından gerekli minimum dağıtımlar için son tarih.

Bu tarihler vergi takviminin arka kemiği oluşturur. Bunlardan herhangi biri cezaları sonuçlayabilir, daha sonra bu makalede tartışılabilir.For the most current dates, always check theETHFLT:0)IRS Filing sayfası[[DDDD) yıllık olarak.

Vergi Ödeğmenleri Üzerine Güzel Baskı

Bir uzatma için bakım, belgeleri toplamak veya karmaşık vergi durumlarını çözmek için daha fazla zamana ihtiyacınız olduğunda ortak bir stratejidir. ancak birçok vergi mükellefi, bir uzatmanın aslında ne sağladığı konusunda yanlış anlamalıdır.[Dönem:0]Exfiliz'den ödeme yapmak için).

Bir Extension için Nasıl Dosya

Bireyseller, orijinal tarihe göre (genellikle 15 Nisan) orijinal tarihe göre (genellikle 15 Nisan) tarafından otomatik altı aylık bir uzatma talep edebilir: Anahtar nokta: uzatma talebinizi veya orijinal tarihe kadar) kullanmanız gerekir.

Dahili : Ödeme Yok

Bu, vergi iadenizi dosyalamak için bir uzatmanın şu:0)[Dönemli değil, borçlu olduğunuz herhangi bir vergiye ödemeniz için bir uzatma ile karşı karşıya kalırsınız.Eğer daha sonra Ekim ayındaki toplam vergi yükümlülüğünüzü tahmin etmeniz ve herhangi bir miktar ödemeniz gerekir.

Hazırlandığında

Tüm vergi geri dönüşleri otomatik uzantılar için uygun değildir. Örneğin, mülk ve güven geri dönüşleri farklı kurallara sahiptir. Ayrıca, belirli özel vergilere (örneğin, alternatif minimum vergi veya benlik vergisi) borçluysanız, uzatma sizi tahmin edilen ödemelerden rahatlatmaz.

Bu nüansları sizi hoş olmayan sürprizlerden kurtarabilecektir. IRS genişlemelere ayrıntılı bir rehberlik sağlar, ancak birçok vergi mükellefleri hala “bir uzatma” ve daha sonra ödeme konusunda endişelenebilir - bu varsayım cezalara yol açabilir.

Devlet Vergisi Ölüleri: Beni Görmeyin

Federal tarihler çoğu dikkat çekiyor olsa da, her devlet kendi vergilendirme gerekliliklerine sahiptir ve her zaman IRS takvimine aynı değildir. Çoğu eyalet federal 15 Nisan'a bireysel geri dönüşler için son tarihe uygundur, ancak önemli istisnalar vardır.

  • Bazı eyaletler ayrı bir uzatma filingleri gerektirir, bu yüzden federal bir uzatma otomatik olarak eyalet tarihlerinizi uzatmıyor.
  • Birkaç eyalet, S şirketleri ve LLCs gibi iş varlıkları için tarihler nedeniyle farklı, bu da 15 Eylül tarihine uygun olmayabilir.
  • Geç filing için devlet cezaları ciddi olabilir - bazen federal cezalardan daha yüksek.
  • Texas ve Nevada gibi birkaç eyalet, kişisel gelir vergisine sahip değil, ancak hala belirli işletme vergilerini talep ediyorlar ve satış vergisi kendi programlarında geri dönüyorlar.

Uygun kalmak için, eyalet vergi otorite web sitenizi yılın başlarında ziyaret edin. Vergi Yöneticilerinin Rehberinin ([Döneticileri)[[Döneticileri görebilmek için, tüm devlet kurumlarına bağlantılar bulmak için. Mark her iki federal ve eyalet de takviminizde son dereceler gerektirir ve bu devlet uzantıları genellikle ayrı bir form gerektirir ve hala tahmin edilen vergi ödemesini gerektirebilir.

Farklı İşletmeler için Vergiler

İş sahipleri bireysel dosyacılardan daha karmaşık bir takvimle karşı karşıyadır. Varlık türü, hangi formları dosyaya ve ne zaman gösterir. İşte en yaygın iş vergi tarihlerinin bir bozulması:

Sole Proprietorial ve Single-Member LLCs

Bu varlıklar, sahibinin kişisel vergi iadesi konusunda gelir rapor eder (Form 1040, Schedule C). Bu nedenle, aynı Nisan 15 tarih, iş önemli bir kendi iş gelirine sahipse, mal sahibi de çeyrek olarak tahmin edilen vergi ödemelerini yapmalıdır (aşağıdaki bölüm).

Ortaklıklar ve Multi-Member LLCs

Ortaklıklar dosyası Form 1065 Mart 15 (veya ortaklığın yıl sonu) üçüncü ayın 15. günü tarafından kullanılabilir. takvim-yıl ortaklıkları için, son tarih 15 Mart'ta Form 7004 üzerinden kullanılabilir, ancak yine vergi ödemeleri, ortaklığın kendisi için gelir vergisi ödemediği için - gelir bireysel getirileri ile geçer.

S Corporations

Şirketler dosya Form 1120-S 15 Mart'ta (calendar yıl) 15 Eylül'e kadar bir uzatma mevcut. Ortaklıklar ile birlikte, Akrep gelirleri bireysel oranlarında vergi ödeyen pay sahipleri tarafından bu geliri 15 Nisan'a kadar içermelidir.

C Corporations

C şirket dosyası Form 1120, vergi yıllarının sonunda dördüncü ayın 15. gününden sonra (bugünün vergi yasasına göre 15 Nisan Ccorps için geçerli olabilir) 15 Ekim'e kadar, C şirketleri gelirlerinin aksine, vergi ödeme süresi 15 Nisan'dır.

İş sahipleri ayrıca iş vergisi tarihlerinin (yaklaşık vergi iadesi) ve vergilendirmelerinin de farkında olmalıdır. Bunlar gelir vergisinden ayrıdır ve tarihlerin kendi nedeniyledir.TheurFLT:0)IRS ödeme sayfası).

Çeyrek Tahmin Edilen Vergi Ödemeleri: Bir Key Uyum Parçası

Gelirli bireyler, vergi ödemelerinden kaçınmaya tabi değildir (örneğin, kendi işsizliği, yatırım, kiralama geliri) ve birçok işletme için, çeyrek olarak tahmin edilen vergi ödemeleri, vergi ödemelerini ödemek için gereklidir. IRS, vergi mükelleflerinin sadece yıl sonunda değil vergi ödemelerini ödemek için bekliyor.

Tahmin edilen Vergiler Tarihleri

Üç aylık olarak, bireyler ve işletmeler için vergi ödeme programı bu modeli takip ediyor:

  • 15 Nisan'a göre: [Dönemli: 1: 31 Mart) İlk ödeme (öyücü Ocak 1 - 31 Mart)
  • 15 Haziran'da [Dönemli Ödemeler: 1 Nisan – 31 Mayıs)
  • 15 Eylül'de [Dönemli: [Dönemli: 1 Haziran - 31 Ağustos)
  • [03.2015:0) 15 Ocak'ta, Dördüncü ödeme (Eylül 1 Aralık 31)

Eğer çeyrek ödemeyi kaçırsanız, IRS önceki yılın vergi yükümlülüğüne göre bir alt ödeme cezasını değerlendirebilir (veya% 100 $ 'lık bir brüt gelirinizin dörtte $ altında olduğu takdirde).

İş vergisi tahminleri benzer bir model takip eder, ancak varlık türü tarafından değişebilir. Örneğin, C şirketleri bir mali yıl kullanırlarsa farklı bir programa sahip olabilirler. Her zaman vergi profesyoneli ile onaylayabilir veya IRS Form 1040-ES ( bireyler için) veya Form 1120-W (as şirketler için) doğru miktarı hesaplamak için.

Uluslararası Vergiler

ABD vatandaşları, yeşil kart sahipleri ve yurtdışında yaşayan bazı sakinleri hala ABD vergilerini dünya çapında gelire geri göndermeleri gerekiyor. İyi haber, 15 Haziran'a otomatik iki aylık bir uzatma aldıklarıdır: Ancak, kritik nüanslar vardır:

  • [FONT:0) En büyük ihtimalle bir taksitler:[Dönetici: 1 ) Vergi borçluysanız, faiz 15 Nisan'dan itibaren koşmaya başlar, 15 Haziran'dan itibaren tahmin edilen vergiyi, orijinal tarihe kadar herhangi bir masraftan kaçınmanız gerekir.
  • [FONT:0]FBAR ve FATCA formları: Birçok expats ayrıca 15 Nisan'a kadar dosyaya otomatik olarak uzatılması gerekir. Dosyaya başarısız olabilir.
  • [FONT:0]Tax anlaşmaları ve yabancı vergi kredisi: Bunlar ABD vergi yükümlülüğünüzü azaltabilir, ancak 1116 veya diğer formların zamanında tutulmasını gerektirir.
  • [FONT:0)State considers:[Dönetici:[Dönetici] Bazı eyaletler Kaliforniya gibi, yurtdışındaki dosyacılara aynı otomatik uzantıları vermiyorsunuz.

[FONTS International Taxpayer sayfası[[Dönetici:0][Dönder: Yurtdışında yaşamak, tüm tarihlerin karşılanmasını sağlamak için vergi profesyonelleriyle çalışmayı düşünün.

Ortak Cezalar ve Nasıl Çalışıyorlar

Ceza yapısını anlamak, dosyaya güçlü bir motivasyon olabilir ve zamanında ödeme yapabilir. IRS iki birincil ceza türünü yükler:

Başarısızlık--File Ceza

Bu ceza her ay için ödenmemiş verginin% 5'i (veya bir ay boyunca) geri dönüşün en geç %25'e kadar uzatıldığı ve iadeniz 60 günden fazlaysa, minimum ceza $ 4 (veya 2024 için ayarlanmamış vergi miktarı için ayarlandığında) veya% 100 oranında hızlı bir şekilde ödeme yapılmayacaktır.

Başarısızlık-Örüm Cezası

Zaman içinde dosyanız varsa, tam miktarı ödemeyin, başarısızlık ödeme cezası ayda% 0.5'dir, aynı zamanda% 25'te kapılır. Bu ceza, ödeme yapmadan bile uzun süre devam eder.

Kombinasyonlar ve İlgi Alanları

Her iki ceza aynı anda geçerli olduğunda, toplam ücret genellikle ayda% 5'tir (mecre-to-file her iki durumda da başarısız ödeme oranına göre değişir). Ek olarak, IRS ücretleri her zaman en iyi faiz ödeme yapmadan en iyi faiz ödeme yaptığınız tarihteki herhangi bir faizle ilgilidir.

Şirketler için, cezalar da geç ödeme kayıtları vergi depozitoları için başvurabilir, W-2'ler zamanında sağlama ve eksik bilgi geri dönüşleri (örneğin 1099 gibi). Bunlar, genellikle 50 $ değerinde başlayan ve kasıtlı olarak göz ardı edilene kadar artacaktır.

Kayıt Koruma: Güvenlik Netınız

Son tarihlerden kaçınmak ve hataları yapmak için en basit yollardan biri, yıl boyunca organize kayıtları korumaktır. İyi kayıt tutma doğru tahminleri destekler, uzatmalar için belgeleri çabucak toplamanıza yardımcı olur ve denetim durumunda kanıt sağlar. İşte en iyi uygulamalar:

  • [FONT:0] Dijital bir takvim veya vergi yazılımı kullanın: Tüm önemli tarihler için hatırlatmalar yapın - hem federal hem de eyalet - en az iki hafta önceden.
  • [FONT:0]Maintain a özel vergi klasörü: W-2s, 1099s, makbuzlar, banka ifadeleri ve IRS veya eyalet ajanslarından herhangi bir yazışma. Güvenli bir bulut hizmetinde dijital kopyaları tut.
  • [FONT:0)Reconcile gelir tablosu aylık: İş sahipleri için, satışlar, harcamalar ve her ay sürprizleri yıl sonuna kadar takip eder ve tahmin edilen vergi ödemelerine yardımcı olur.
  • [FONT:0] En az üç yıl boyunca alışveriş kayıtları: IRS genellikle geri dönüş denetlemek için üç yıl vardır, ancak belirli durumlar için (önemli gelirin altında olduğu gibi), pencere altı yıla kadar mülk alımlarının ve ev iyileştirmelerini devam ettirir.

Bu stratejileri uygulamak, organize edilme nedeniyle bir sonsuzluğun riskini azaltır.TheurFLT:0)IRS Record guard sayfası[Dönetici: 1) ne kadar süre tutma ve ne kadar süre tutmanın daha fazla rehberlik sunar.

Ortak Hatalar ve Them'dan Nasıl Kaçırmak

Deneyimli dosyacılar hataları bile yapar. İşte vergilendirme tarihleri ve onlardan nasıl kaçınılmasıyla ilgili en sık hatalar:

  • [FONT:0] Bir uzatmanın ödemesini varsayarsak:[Dönümüzdekiler hariç, bu beklenmedik cezaların bir numaralı nedenidir. Her zaman tahmini verginizi orijinal tarihe kadar öder.
  • [FONT:0)Forgetting state extensions:[Dönetici:[Dönetici:0) Birçok vergi mükellefi federal bir uzatma yapar, ancak devlet cezalarına yol açan ayrı bir devlet uzatmasını talep eder.
  • [FONT:0)Mis tahmin edilen vergi ödemelerini hesaplar: Geri ödeme süresinde bile cezalar alabilir. Form 1040-ES'de iş sayfasını kullanın veya doğru sayı almak için profesyonel bire danışın.
  • [FONT:0) 31 Ocak'ta W-2s/1099 için son tarih: İşverenler ve maaşları geç ihraç için cezalarla karşı karşıyadır.
  • [FONT:0) İşletme vergileri için çeyrek tarihlerini görmezden gelir:[Dönetici:0) Payroll vergi depozitoları yarı haftalık veya aylık bir program nedeniyledir ve satış vergisi genellikle özel tarihlere sahiptir.

Bu tuzakların farkında olmak için, onları önlemek için proaktif adımlar atabilirsiniz. Planlamada küçük bir yatırım yüzlerce veya binlerce cezayı kurtarabilir.

Compliant Yıl-Round için Pratik İpuçları

Uyum bir kez yıllık bir olay değildir - devam eden dikkat gerektirir. İşte sizi takip etmek için harekete geçmek için harekete geçebilir:

  • [FONT:0] Bir vergi takvimi oluşturun: [Dönemli: [Dönemli: 1) Tüm tarihler içerir - federal, eyalet, tahmin edilen ödemeler ve iş vergi formları.
  • [FONT:0) Vergi hazırlama yazılımı kullanın: [Dönetici: TurboTax, H&R Block veya profesyonel sınıf yazılımları, tahmin edilen ödemeleri ve e-file uzantılarını otomatik olarak takip edebilir.
  • [FONT:0] Bir CPA veya kayıtlı bir ajanla Çalışmak:) Karmaşık durumlar için - birden fazla işletmeye sahip olmak, yabancı gelire veya büyük yatırım kazançlarına sahip olmak gibi - profesyonel rehberlik değerlidir. Ayrıca vergi planlamasını azaltmak için yardımcı olabilirler.
  • [FONT=0) IRS uyarıları ve vergi kanunları değişiklikleri: Yasalar orta yıl değişebilir, sonları veya ödeme koşullarını etkiler. IRS e-newsletters için kaydolun veya saygın vergi haber kaynaklarını takip edin.
  • [FONT:0] Vergi ödemeleri için bir kenara para ayırdı: Eğer kendi kendine çalışansanız, ayrı bir tasarruf hesabı açın ve alınan her ödemenin yüzdesini ödersiniz. Bu, tahmin edilen vergilere ve herhangi bir yıl sonu bakiyesine hazır nakit paranız olduğundan emin olur.
  • [[Dönetici:0)Yılın başlarında geri döner:[Dönder:[Dönder:0)Mevcut yıl gelirini ve son yıl için kesintileri karşılaştırın. hayatınızdaki değişiklikler - evlilik, boşanma, yeni bir iş, bir ev satışı - son tarihlerinizi ve ödeme miktarlarınızı etkileyebilir.

Uygun kalmak, takviminizi erken toplamak ve asla bir uzatmanın size ödemede ücretsiz bir geçiş verdiğini varsaymak. IRS size yardımcı olmak için bol kaynaklar sağlar, ancak sorumluluk sizinle birlikte geri kalanını sağlar.

Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç

Vergi filiz süresi hem bireyler hem de işletmeler için finansal sağlık önemli bir bileşenidir. federal ve eyalet geri dönüşleri için anahtar tarihleri anlamak için, tahmini ödemelerin önemi ve eksik tarihlerin sonuçları, vergi mevsiminin her iki kişi için değerlendirilmesi, mevcut kaynakları kullanın - IRS web sitesi, devlet vergi ajansları ve profesyonel danışmanları da - sadece vergilendirmekten kaçınmanıza yardımcı olmak için proaktif bir yaklaşım.