Vergi tarihleri ve uzantıları ile ilgili kurallar, otomatik uzantılar ve alternatif ödeme düzenlemeleri dahil olmak üzere, federal veya eyalet geri dönüşlerini gösteren herkes için temel bir sorumluluktur.Bir filing veya ödeme süresiz gecikmeler ve faiz ücretlerinin hızlı bir şekilde azaltılması, seçeneklerinizi bilmek, otomatik uzantıları ve alternatif ödeme düzenlemeleri dahil olmak üzere, önceden plan yapmanıza ve gereksiz bir stresten kaçınmanıza olanak sağlar. Bu kılavuz, önemli tarihlere, uzatma prosedürlerine, ceza yapılarına ve sorumlu dosyacılara yönelik en iyi uygulamaları gerektirmektedir.

Anahtar Vergi Ölüleri

İç Gelir Hizmeti (IRS) her yıl çeşitli vergi filizleri için belirli tarihler düzenler. Bazı tarihler hafta sonu veya federal tatillerde düşerken, genel program tutarlı kalır.Bu tarihlerin önünde kalanlar cezasız bir filing deneyimine ilk adımdır.

Bireysel Vergi Geri Döndürme Deadlines

Çoğu bireysel vergi mükellefleri için, standart tarih dosyasına 1040 $ 15[Dönetici:0) 15 Kasım[Döneticileri, kendi meslekleri, emekliler ve kişisel gelir vergisi geri ödeme tarihi 17 Nisan'da düşerse, Pazar günü veya yasal tatil için son zamanlardaki işlere taşınır.

Eğer bir uzatma için dosya kullanıyorsanız:0)Form 4868[DÜT:1)[Yeni tarihiniz {0:2) 15 Ekim[Dönetici: 3 ) Bu otomatik altı aylık uzatma, kağıt işlerinizi hazırlamak ve geri dönüşünüzü tamamlamak için size ekstra zaman verir, ancak borçlu olduğunuz vergileri uzatmaz.

İş Vergisi Geri Döndür

İşletmeler farklı programlarda çalışır. Ortak tarihler şunları içerir:

  • 15 Mart[Dönetici:0)[Dönetici: 12. Sezon 15. Bölüm[değiştir | kaynağı değiştir] - S şirketler için Ölüler (Form 1120-S) ve ortaklıklar (Form 1065).
  • 15 Nisan[Dönetici:0)[[Dönetici: 1 ) - C şirketleri için Ölüler (Form 1120) bir takvim yılı sonunda sona er.
  • 15 Mayıs[Dönem:0) - Vergi dışı kuruluşlar için son derece son derece kalıcıdır.
  • [FONT:0) 31 Ocak[DÜT:1] - İşverenlerin Çalışanlara W-2 form sağlamak ve Dosya Form 941 (yaklaşık ücret iadesi) dördüncü çeyrek için.

İş sahipleri, dosya uzantıları için son tarihlerini de not etmelidir - tarih nedeniyle orijinal geri dönüş olarak aynı tarih - ve bu tarihler tarafından tahmin edilen vergileri ödemek zorunda.

Tahmin edilen Vergi Ödeme Deadlines

Kendi çalışan bireyler, serbest bırakıldılar ve önemli olmayan gelir (örneğin yatırım veya kiralama geliri gibi) genellikle aylık olarak tahmin edilen vergi ödemelerine ihtiyaç duyar. Bu ödemeler ödeme cezaları altından kaçınmanıza yardımcı olur.

  • 15 Nisan[Dönemli: 1) - 1. çeyrek ödeme ( 1 Ocak - 31 Mart) aldı.
  • 15 Haziran[Dönemli: 1)) - 2. çeyrek ödeme ( 1 Nisan - 31 Mayıs).
  • 15 Eylül[Dönemli: 1 ) - 3. çeyrek ödeme (Haziran 1 - 31 Ağustos).
  • [0] 15 Ocak sonraki yılın 15 Ocak'ı [Dönemli: 1. çeyrek ödeme (Eylül 31 Aralık).

Bu tarihlerden herhangi biri hafta sonu veya tatilde düşerse, bir sonraki iş gününe son zamanlardaki değişimleri. IRS Direct Pay veya Electronic Federal Vergi Ödeme Sistemi (EFTPS) kullanarak programda kalmanıza yardımcı olabilir.

Ödevürleri

Bir uzatma size vergi iadenizi sunmak için ekstra zaman verir, vergi faturanızı ödemek için ekstra zaman verir. Bu ayrımı sorumlu dosyacılar için kritiktir.En yaygın yöntem dosyalamadır.0)Form 4868[[Dönem: 1, 6 aylık bir uzatma sağlar.Bu formu elektronik olarak veya kağıt tarafından gönderebilirsiniz ve geri dönüş tarihiniz nedeniyle bunu sunmanız gerekir.

Nasıl bir uzatma talep edilir

Bir uzatma talep etmek için, yapabilirsiniz:

  • DosyaFLT:0)Form 4868[[Dönetici:0)[Dönetici:0)[[Dönetici: 4868[[Dönetici: 1 ).
  • Form 4868 için e-file seçeneği içeren vergi yazılımı kullanın.
  • IRS Direct Pay veya EFTPS aracılığıyla ödeme yapın ve ödemeyi bir uzatmaya uygulama seçeneği seçin - bu otomatik olarak uzatma isteğinizi kaydeder.

İmza yok, açıklama, veya destek belgeleri Form 4868 için gereklidir. uzatma, son tarih tarafından talep ettiğiniz sürece otomatikdir.

Devlet Hazırlanıyor

Çoğu eyalet federal uzatmayı onurlandırır, ancak bazıları eyalet uzatma formunu kullanmanızı gerektirir. Devletinizin otomatik olarak federal uzatmayı kabul ederse, devlet vergilerini 15 Nisan tarihinden itibaren herhangi bir devlet vergisini ödemek zorunda kalabilirsiniz. Her zaman devlet gelir web sitenizi belirli kurallar için kontrol edin.

Ödeme, Extensions ile Ödeme Gerekir

Bir uzatma için dosyanız geldiğinde, yıl boyunca toplam vergi yükümlülüğünüzü tahmin etmelisiniz ve borçlu olduğunuzu beklediğiniz miktarı ödersiniz.Eğer orijinalin son vergi faturanızın en az% 90'ını orijinalin son tarihinden itibaren ödeymezseniz, ödemesiz ücret ödeme ve faizle karşı karşıya kalabilirsiniz - 15 Ekim'e kadar bile.

borçlu olduğunuz tam miktarı ödeyemezseniz, hala bir uzatma ve cezaları ve ilgisini en aza indirmek için mümkün olduğunca ödeme yapabilirsiniz. Daha sonra, IRS ile taksit sözleşmesi için başvurabilirsiniz.

Eksik Ölülerin Sonuçları

IRS geç eylemler için iki birincil ceza getiriyor: başarısızlık-to-file cezası ve başarısızlık ödeme cezası. Hem aylık hem de hızlı bir şekilde ekleyebilir.

Başarısızlık Cezası

Eğer geri dönüşünüzü herhangi bir tarihle (yollar dahil), IRS, vergi borcuna eşit cezayı öder:0) ödenen vergilerin% 5'i (Dönemli vergiler için 1 ay veya bir ay boyunca iadeniz en yüksek cezanın %25'i geç kalır.

60 gün geç saatlerde dosya yaparsanız, minimum başarısızlık----file cezası, $485[DDDDD:0) $ 4[DDDDDDDK 1) veya% 100 ücretsiz vergi ödemesi nedeniyle geri dönüş için.

Başarısızlık Cezası

Eğer tarihteki orijinalin geri dönüşünde gösterilen vergiyi ödemezseniz, IRS cezayı askıya alır:0)% 0.5 (günde ödenen vergi[Dönemli vergiler için% 1) artı% 0.5 (failureto-pay)

İlgi Alanları

Cezaların ötesinde, IRS, ödeme yaptığınız tarihe kadar geri ödeme yapılmayan herhangi bir ödenmemiş vergiye ilgi duyuyor. faiz oranı çeyrek olarak belirlenir ve şu anda federal kısa vadeli oran artı 3 yüzde puandır. İlgi bileşikleri günlük olarak, bu yüzden zamanla önemli ölçüde büyüyebilir.

Sebepsel Neden Yardım

Bir sonsuzluktan yoksunluk için geçerli bir neden varsa - ciddi bir hastalık, doğal felaket veya vergi profesyonelinden gelen tavsiyeye güvenmeniz - IRS yazılı bir açıklama sağladığınızda tazminat verebilir.Pund ve İstek Tertement için, genellikle feragat etmek.

Sorumlu Öfke için ipuçları

Yıl boyunca proaktif olmak, son dakika füzyonlarından kaçınmanıza ve hataların veya cezaların riskini azaltmanıza yardımcı olabilir.

Organize Kayıtları Korumak

Tüm gelir ifadelerinin dijital veya fiziksel kopyalarını tutun (W-2s, 1099s), IRS'in iadesini denetim altına almalarına yardımcı olur.

Vergi Hazırlık Yazılımı Kullanımı

Uygun vergi yazılımı sizi filing sürecinden geçirir, hesaplamalar yapar, ortak hatalar için kontrol eder ve genellikle federal ve eyalet geri dönüşleri için e-posta seçenekleri içerir.Birçok program aynı zamanda finansal hesaplarla otomatik olarak giriş yapar.Eğer basit bir geri dönüş yaparsanız, yazılım karmaşık durumlar için - iş sahipliği, kiralama özellikleri veya uluslararası gelir gibi - sertifikalı bir kamu muhasebecisi (CPA) veya kayıtlı bir müşteri ile ilgili danışmanlık yapar.

Takvim Hatırlatıcılar

Yeni yıl başladığından itibaren takvimdeki tüm kritik tarihler başlıyor: 15 Nisan, çeyrek olarak tahmin edilen vergi tarihleri ve geçerli olan 15 Ekim'de 15. Birçok vergi yazılımı ve finansal uygulama hatırlatma bildirimleri sunar. Ayrıca IRS Vergi Takvimi'nden bilgi haberdar olmak için e-posta uyarılarına abone olabilirsiniz.

File Electronically ve Direct Deposit

Efiling, veri girişi hataları ve işlem hızlarının riskini azaltır. Bir geri ödeme nedeniyle, 21 gün içinde doğrudan depozito seçmek, kağıt kontrolü için birçok haftaya kıyasla. Para borçlu olsanız bile, e-filing gelecekteki bir ödeme yapmanızı sağlar ( Nisan sonuna kadar)

Tahmin edilen Vergiler Kendi İşsizliğe Sahip olursanız

Freelancers, gig-işmanları ve küçük işletme sahipleri yıllık vergi yükümlülüğünü yıl başında tahmin etmeli ve çeyrek ödemelere ayırmalıdır.Şu anki yılın vergi yükümlülüğünün en az% 90'ını ödemek veya önceki yılın vergi yükünün% 11'i yüksek gelirli dosyalayıcıları için% 10'unu ödemektir. IRS Form 10-40ES iş sayfasını her ödemeye düşürmek için kullanın.

Ortak Vergi Hataları

Deneyimli dosyacılar genellikle gecikme işlemi veya IRS bildirimlerini geciktiren hataları yapar. Bu sık sık çukurlar için izleyin:

  • [FONT:0]Incorrect veya eksik Sosyal Güvenlik numaraları) – Kendi başına her SSN'i kontrol edin, eşiniz ve bağlılarınız Sosyal Güvenlik kartlarına bakarlar.
  • [FONT:0]Mathematical hataları[Dönetici:0)[Dönetici hataları kullanarak, vergi yazılımı kullanılarak, arithmetic hataları büyük ölçüde azaltır, ancak el ile dosyanız varsa, her sütunu yeniden hesaplayın.
  • [FONT:0)Misreporting geliri) – Yan-gig kazançları, kripto parasal işlemler ve faiz gelirleri dahil olmak üzere tüm vergisel gelir, raporlanmalıdır. IRS 1099 ve W-2 eşleştirme kopyalarını alır, bu yüzden omissions denetimleri tetikleyebilir.
  • [FONT:0] Yanlış dosyalama durumu - Ödevme durumu (evli, ev sahibi, ortak, ev başı vb.) standart kesinti ve vergi paralarını etkiler.
  • [FONT:0] Bir form olmadan kayıt olun[[[Döntilmiş) – Bir kağıt geri dönüş yaparsanız, imza ve tarih gerekir. E-filers imzaları olarak kişisel bir kimlik numarası (PIN) kullanmalıdır.
  • [FONT:0) Sağlık Koruma İhtiyaçlarını Görünüşe göre[Dönetici: 1) Federal bireysel görev cezaları vergi yıllarını 2019'a kadar 1 dolara indirilmiş olsa da, bazı eyaletler (örneğin, Kaliforniya, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island, Vermont) kendi cezalarını minimum temel kapsamaz.

Vergileri Nasıl Ödemek

Geri dönüşünüzü hazırlarken para borçlu olduğunuzu keşfederseniz, dengenizi yerleşmek için birkaç seçeneğiniz vardır.Son zamanlardaki faiz ve başarısızlık ödeme cezası.

Pay Online

En uygun yöntem, kredi veya debit kartı ile üçüncü taraf bir işlemci (a rahatlık ücreti geçerlidir) için doğrudan banka hesabınızdan ödeme yapmanızı sağlar.

Check veya Para Order

Ödemelerinizi ödeme kuponu ( Form 1040-V) ile vergi iade talimatlarınızda listelenen adrese postalayın. "United States Hazine" için ödeme yapın ve Sosyal Güvenlik numaranızı, vergi yılınızı ve form numarasını bana ekleyin. Bu yöntem elektronik ödemelerden daha yavaş ve daha az güvenlidir.

Bir Ödeme Planı İste

Eğer tarih boyunca tam miktarı ödeyemezseniz, IRS Online Ödeme Anlaşması aracı aracılığıyla taksit sözleşmesi için başvurabilirsiniz. Kısa vadeli bir ödeme planına ( 180 gün) veya uzun vadeli bir plana kadar (ayda ödeme ücreti 180 gün ötesinde) uygun olabilir.

Bir Teklif İste

Tam vergi ödemesinin finansal zorluka neden olacağını gösteren nadir durumlarda, Compromise'de bir teklif sunabilir (Form 656) borcunuzu tam miktartan daha az tutmak için. Bu seçenek ayrıntılı bir finansal açıklama ve bir iade ücreti gerektirir ve onay garanti edilmez.

Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç

Vergi tarihleri ve uzatma kuralları, gecikme veya geç ödemeden elde edilen herhangi bir ücret için temel becerilerdir.Önemli tarihler bilmekle - özellikle 15 Nisan, 15 Ekim ve çeyrek tahmin edilebilir ödeme programı - gerekli olduğunda, profesyonel araçlar ve tavsiyelerten kaçınabilirsiniz, gecikme veya geç ödeme yapmadan hemen başlayın.