Table of Contents
Giriş: Verginizin Geri Dönüşü Neden Ölçül Maddeleri
Vergi geri dönüşü, önemli yasal ve finansal ağırlık taşıyan yıllık bir sorumluluktur. En iyi hazırlıkla bile, hatalar olur. Yanlış bir kesinti, ya da trans önerilen Sosyal Güvenlik numarası bu hataları düzeltmeye yol açabilir - IRS'nin faiz ve cezalarla devam etmesi – ya da bir aşırı ödemeye devam etmesi gereken masada para bırakmanız gerektiği, bir iş sahibine ait bir vergi işlemine izin vermek için bir mekanizma sunar.
Değiştirilmiş geri dönüş süreci, vergi kayıtlarınızın finansal durumunuzu doğru şekilde yansıtabilmesini sağlamak için mevcuttur. Hedefli krediler denetimleri tetikleyebilir, ancak bir krediyi hak ettiğinizi iddia etmek için daha fazla vergi ödemek anlamına gelir.Bir değişiklik kabul edilmez - iyi bir duruşta hesabınızı tutan bir rutin düzeltmedir.
Amended Tax Return nedir?
Yenilenen vergi geri dönüşü IRS ile önceden sunulan federal gelir vergisi geri ödemesi için belgedir. bireyler için kullanılan birincil form, [[0)Form 1040-X, Amended U.S. Bireysel Gelir Vergisi).
Bir değişiklik geri dönüşünün orijinal bir geri dönüş için bir yedek olmadığını anlamak önemlidir.Eğer tamamen dosyayı unutmuşsanız, orijinal geri dönüş ilk olarak dosyalamanız gerekir, o zaman herhangi bir düzeltme için bir değişiklik yapın. Ayrıca Form 1040-X'i zaten yakalayıp düzelten ve sabit bir hataya kullanamazsınız - IRS'nin aksi takdirde, kaçırılmadığı değişiklikler için, herhangi bir düzeltme durumunda, bağımlı durumda bir değişiklik veya alternatif bir dosyalama durumu.
Ne Can Beedebilir?
Geri dönüşünüzdeki hemen hemen hemen herhangi bir öğe de değiştirilebilir:
- [FONT:0)Filing statüsü[[Dönetici:0)[Dönetici:0))[Dönetici) veya ev sahibi olmak için ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı evlenmiş)
- [FONT:0)Income[DÜDÜT:1] (W-2 ücretleri, 1099-NEC kazançları, sermaye kazançları, vs.)
- [FONT=0]Şaref için haklar[Dönemler: 1) [Dönderler, öğrenci kredisi faizi, alimony ücretli, vs.)
- [FONT:0)Dedüksiyonlar[Döneticiler, standart veya tersi yerine, öznesiz kesintiler)
- [FONT:0)Krediler[Dönemli Income Vergi Kredisi, Çocuk Vergisi Kredisi, Amerikan Fırsat Kredisi vs.)
- [FONT:0)Dependents[[[Dönetici: 1 ) (bire bağlı veya bir sosyal güvenlik numarasının düzeltilmesi)
Ancak, bazı değişiklikler ekstra dikkat gerektirir. Örneğin, ev sahibi dosyalama durumunuzu ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı bir şekilde değiştirirseniz, her iki eş de değişiklik imzalamalıdır. Ayrıca, bazı krediler, kazanç sağlayan Income Vergi Kredisi gibi, daha düşük bir miktara kadar değişiklik yaparken özel kurallar vardır.
Dosyaya Adil Bir Dönüş
Herhangi bir hata için değişiklik yaptığınızda, en yaygın nedenler aşağıdaki senaryoları içerir.
1. Bayan veya Overlook Income
Eğer düzeltilmiş bir W-2 veya 1099'u dosyalamadan sonra aldıysanız, gelirinizin küçük olmasına rağmen, IRS bildirimlerini tetikleyebilir. Benzer şekilde, çok fazla gelir rapor etmiş olsaydınız (örneğin, verginizi azaltmış 1099 dahil) bir değişiklik yapabilirsiniz.
2. Doğruluk Durumu
Yanlış dosyalama durumu seçmek sık sık bir hatadır. Örneğin, ev sahibi olarak yarı yarıya indirmenize izin veren tek bir ebeveyn yanlışlıkla “single” kontrol edebilir ve daha düşük bir vergi oranına ve daha büyük standart bir kesintiye uğramadan sonra. Conversely, evli çiftler bazen para değişiklikleri yapmanızı sağlar.
3. Bayan Deductions veya Credits
Vergi yasası yoğundur ve özellikle de ev sahipleri için para iadesi almış ancak maddeleme veya devlet ve yerel vergiler için kesintiye uğramanız gerekir.
4. Bağımlılarda Değişimler
Belki de geçerli bir kravat kuralı olmadan başka bir ebeveyn tarafından iddia edilen bir çocuğun iddiasını iddia ettiniz veya destek verdiğiniz yaşlı bir ebeveyni iddia edemezsiniz. Doğru bağımlılar birden fazla krediyi etkileyebilir ve baş-evrada dosyalama durumunu etkileyebilir.
5 Net bir İşletim Kayıpı Raporuna İhtiyacı Var (NOL)
İş sahipleri ve bazı çalışanlar, yıllar önce yeniden gerçekleştirilebilecek net bir çalışma kaybına sahip olabilir, bir geri ödeme yapmak. Bu, 1040-X kullanarak bir değişiklik gerektirir.
Ne zaman Ölmüş Bir Geri Dönüşü Olarak Yok Edilmemeli?
Bir değişiklik yapmak her zaman gerekli değildir. IRS otomatik olarak basit matematik hataları düzeltecek ve ayarlamanın bir bildirimini gönderir. Ayrıca, verginizi değiştirmemiş bir form eklemeyi unutmuşsanız (belirsiz ilgi ve cezalar için 1099 gibi), muhtemelen düzeltmeniz gerekir. Son olarak, eğer bir çok küçük geri ödemede hata sonuçları, çabaya değer değil.
Adım-Adım Form 1040-X
Değiştirilmiş bir geri dönüş yapmak, IRS'ye sadece bir not göndermekten daha fazlasını içerir. IRS'in değişikliklerinizi sorunsuz bir şekilde yürütmek için bu adımları dikkatle takip edin.
Adım 1: Orijinal Geri Dönüşünüzü Yeniden Oluşturun ve Destekleme Belgelerinizi
Orijinal vergi iadesinin bir kopyasının yanı sıra yeni veya düzeltme belgeleri (W-2s, 1099s, çekmeler için makbuzlar vb.) IRS, orijinal geri ödemelerinizi aldıktan sonra bir değişiklik yapmanızı önerir.
2. Adım: 1040-X
DownloadFLT:0)Form 1040-X[[Dönetici: 1 ) IRS web sitesinden ([Dönetici:2)[Üye Olmayanlar İçin Tıklayınız.
- [FONT:0)Column A:[Dönetici: 1 ) Geri dönüşünüzde bildirilen miktarlar.
- [FONT:0)Column B:[Dönetici: 1 ) Her bir çizgi öğe için net artış veya azaltım.
- [FONT=0)Column C:[Dönetici:[Dönetici: 1 )
Ayrıca, III. Bölümde neden değiştiğinizi açıklayan bir açıklama yazmanız gerekir.Açık ve koncise - örneğin, “Ben, maaşlarda 2.000 $ daha fazla gösteren bir W-2 aldım.”
3. Adım: Destekleme Programları ve Formlar
Değişiklikleriniz bir kesinti veya kredi etkilerse, öncelikle sunulmalı olduğu gibi ilgili programı veya formu ekleyin. Örneğin, standarttan ürüne geçişlere geçiş yaparsanız, düzeltilmiş miktarlarla A Programı ekleyin.Eğer sermaye kazançlarını düzeltin, sadece “bakınız” yazmayın - IRS'nin gerçek formlara ihtiyacı vardır.
Adım 4: Doğru Vergi ve Ödeme veya Refund'u hesaplayın
Form 1040-X, vergide net değişikliği gösterir. Ek vergi borçluysanız, geri dönüşten sonra geri ödemelerin işlendiğine dair değişikliklerle ödeme yapmanız gerekir.If you can paid using IRS Direct Pay or by check-ed with a return. if the IRS will issue after processing - but be know that returnss from the original return is still being processed.
Adım 5: Mail Sizin Değişiklikleriniz (Paper Only)
Mevcut vergi yasasının olduğu gibi, bireysel değişiklikler kağıt üzerinde sunulmalıdır. Form 1040-X sadece belirli durumlar için mevcutsa (örneğin, orijinal geri dönüş elektronik olarak açıldığında ve IRS web sitesindeki talimatları kontrol etmeniz gerekir.
Adım 6: Değişikliklerinizi Takip Etmek
Değiştirilen geri dönüş statüsünü IRS online aracı olarak takip edebilirsiniz:0) “Benim My Amended Return?”). İşleme genellikle 8 ila 12 hafta sürer, ancak zirve mevsimleri boyunca beklenen işlem süresinden daha uzun sürmez.
Sınırlamaların Önemli Ölüleri ve Statutes
Genellikle, geri ödeme talep eden tarihten üç yıl sonra (yaklaşık 15 Nisan) geri döndüğünüz tarihteki (veya iki yıl sonra vergi ödediğiniz tarihten sonra) bir değişiklik talep etmek için son başvuru için, üç yıllık pencere, ilk kez orijinalden başlar (tipik olarak 15 Nisan’a kadar) vergi iadesi için, 15 Mart 2023'te iade ederseniz, 15 Nisan'da iade edilen ücretin ödenmesi gerekir.
Özel kurallar belirli krediler için geçerlidir ve geri çekilmeler için net işletim kayıpları için, bir kaybı geri taşımak için beş yıla kadar olabilir. Ayrıca, kötü bir borç veya değersiz güvenlik nedeniyle değişiklik yaparsanız, tarih uzatılabilir.Her zaman karmaşık durumlar için bir vergi profesyoneline danışabilirsiniz.
Potansiyel Çıktılar Bir Amended Geri Döndükten Sonra
1. Refund Issued
Değişiklikleriniz daha düşük bir vergi yükümlülüğü gösterirse, IRS geri ödeme artı faiz (günde açıklanır) faiz oranı çeyrek olarak değişir. Banka hesabınıza doğrudan depozito veya bir kağıt çek olarak postalanır.
2. Ek Vergiler
Daha fazla vergi borçluysanız, geri dönüş tarihinden itibaren bakiyeyi ödemek zorundasınız, bu yüzden ödeme yapmak, bir ödeme planı talep edebilir.
3. Değişme veya Disallowance
IRS, değişikliklerinizi gözden geçirebilir ve değişikliklerin geçerli olmadığını veya herhangi bir ayarlamanın gerekli olmadığını belirleyebilir. Örneğin, yeterli belge olmadan ek bir kesinti talep ederseniz, IRS bunu bozar. Bu durumda, orijinal geri dönüşünüz karara itiraz etme hakkına sahiptir.
4. Denetim Riski?
Bir değişiklik otomatik olarak bir denetim tetiklemez, ancak geri dönüşinize dikkat çeker.Eğer değişiklik büyük değişiklikler veya sorulabilir kesintiler içeriyorsa, IRS geri dönüşünü daha yakından inceleyebilir.Bu yüzden her değişiklik için sağlam belgeye sahip olmak önemlidir.
Amending
- [FONT=0] Yanlış formu ortadan kaldırmak: Üstte yazılmış olan “Amended” ile yepyeni bir orijinal geri dönüş göndermez. IRS bunu reddedecektir. Form 1040-X'i bireyler için kullanacaktır.
- [FONT=0) Değişiklikleri açıklamamak: [Dönemli gelir” gibi belirsiz bir açıklama gecikmelere neden olabilir: “Kablosuz ücret, XYZ Corp'dan düzeltilmiş bir W-2'ye kadar 50.000 $ 'dan 55,000'e kadar.
- [FONT:0) Belgeleri destekleyen belgeler:[Dönetici:[Dönetici:0) Yalnızca değişen formlar ve programları aranır.
- [FONT:0)Forgetting state geri döner:[Dönetici değiştirseniz, neredeyse her zaman devletin ayrı geri dönmesi gerekir. Devlet vergi kuralları farklı olabilir.
- [FONT:0) Çok erken:[Dönetici:[Dönetici: 1) Orijinal geri ödemenizi alana kadar bekleyin. Orijinal geri dönüşünüzü işleinceye kadar.Gerçekten de işlenmiş bir şekilde yapılan değişiklikler, karışıklıklara neden olabilir.
- [FONT=0) IRS'nin hatanızı yakalayacağından emin olun: IRS otomatik olarak çoğu hatayı düzeltmez. hak ettiğiniz bir geri ödeme için bir değişiklik yapmalısınız.
İşletmeler ve Komplek Durumlar için özel düşünceler
Onaylanmış Kurumsal ve Ortaklık Geri Döndürebilir
İş kuruluşları farklı formlar kullanıyor. Şirketler için, [[0]Form 1120-X) kullanılır; S şirketler için, [[Dönler:2)Form 1120-S) değişiklikler, hissedarlar tarafından yapılan değişiklikler için karmaşık olabilir. 1065-X[FLT: 5)
Birden Çok Yıl Cümle
Bazen bir yıl içinde bir değişiklik başka yıl etkiler – örneğin, gelir iki vergi yılı arasında yanlış sınıflanırken, her yıl ilişkiyi açıklamanız gerekir.
Bir Deceased Taxpayer için
Bir mülk sahibi veya kişisel temsilcisiyseniz, Form 1040-X kullanarak ölü bir vergi mükellefi için değiştirilmiş bir geri dönüş yapabilirsiniz, bunu “Son Geri Dönüş” olarak işaretlemek ve otoritenizin ifadesi dahil olmak üzere.
Sonuç: Compliant ve Confident
Vergi geri dönüşü kuralları takip ettiğinizde basit bir süreçtir. Anahtar derhal hareket etmektir, doğru formu kullanın, açık açıklamalar sağlayın ve ayrıntılı kayıtları kontrol edin. Basit bir denetim veya önemli bir geri ödeme talep ettiğinizde, bir değişiklik talep edin.[CPA) kompleks durumlar için - özel yıllar, iş kuruluşları veya kredilerinizi özel yeniden yapılandırma kuralları ile kullanın - ayrıntılı bilgi için ödeme işlemlerinizi sağlar.